RELAÇÃO DOS GASTOS ;;;;;;;;;;;; JUNHO/2022;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;; Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;; Lei Autorizada;;;;;;;;;;;; Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;; Exercício;;;2022;;;;;;;;; CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;; Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;; Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;; Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;; 06/07/22;Hollerith;Recibo;João Pedro Silva de Oliveira Tratador de Animal INSS: 143,82 FGTS: 144,00 ;Rec. Humanos;1;1.620,18;179,82;1.800,00;;;; 06/07/22;Hollerith;Recibo;Italo Montalti Tratador de Animal INSS: 131,67 FGTS: 133,20 ;Rec. Humanos;1;1.500,03;164,97;1.665,00;;;; 11/07/22;Recibo;Recibo;Vitoria Oliveira Paula Costa Estagiária ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;; 11/07/22;Recibo;Recibo;Amanda Barragan Lopes Estagiária ;Rec. Humanos;1;1.200,00;;1.200,00;;;; 11/07/22;Recibo;Recibo;Vinicius Augusto Lima de Mello Estagiário ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;; 07/07/22;jun/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;400,00;5.916,54;6.316,54;;;; ;jun/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;500,00;;500,00;;;; 22/07/22;jun/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;400,00;28.932,29;29.332,29;;;; 01/06/22;003711;DANFE;Dalmazo e Dalmazo Mat. De Constr. Ltda.;Manutenção Estrutura;6;1.248,50;;1.248,50;;;; 02/06/22;347631;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;2;648,90;;648,90;;;; 02/06/22;125376;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;; 06/06/22;59;Nota Fiscal;Keila Rodrigues Silva;Outros Serviços;3;1.500,00;;1.500,00;;;; 06/06/22;008168;DANFE;Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.;Alimentação;2;151,10;46,18;197,28;;;; 06/06/22;111172;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;200,00;;200,00;;;; 09/06/22;57579;DANFE;Favaro Material para Construção Ltda.;Manutenção Estrutura;6;351,50;6,84;358,34;;;; 11/07/22;jun/22;FATURA;DAE S/A;Tarifas Publicas;7;1.500,00;115,03;1.615,03;;;; 17/06/22;126663;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;; 23/06/22;751695;EXTRATO;Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.;Combustivel;5;100,00;20,00;120,00;;;; 30/06/22;339297;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit./Inf.;8;500,00;40,00;540,00;;;; 30/06/22;339288;DANFE;Kalunga S/A;Material de Limpeza;9;500,00;2,80;502,80;;;; ;;;;;;14.520,21;35.424,47;49.944,68;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;; ;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;; código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.320,21;344,79;6.665,00;;;; código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;46,18;846,18;;;; código 3 - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;; código 4 - Medicamentos;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;; código 5 - Combustível ;;;;;;500,00;20,00;520,00;;;; código 6 - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;6,84;1.606,84;;;; código 7 - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;115,03;1.615,03;;;; código 8 - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;40,00;540,00;;;; código 9 - Material Limpeza;;;;;;500,00;2,80;502,80;;;; código 10 - INSS/FGTS;;;;;;800,00;34.848,83;35.648,83;;;; código 11 - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;; Total Geral mensal;;;;;;14.520,21;35.424,47;49.944,68;;;; ;;;;;;;;;;;; código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;; código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;; código 3 - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;; código 4 - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;; código 5 - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;; código 6 - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;; código 7 - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;; código 8 - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;; código 9 - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;; código 10 - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;; código 11 - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;; Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; - ;15.000,00;;;; VALINHOS - JUNHO/2022;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;; Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Obs.: O valor não gasto de R$800,00 de Medicamento será gasto durante o ano 2022.;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;