RELAÇÃO DOS GASTOS ;;;;;;;; FEVEREIRO/ 2021;;;;;;;; Data de início - ;;;;;;;; Orgão concessor;;;Prefeitura de Valinhos;;;;; Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;; Lei Autorizada;;;;;;;; Objeto;;;Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre;;;;; Exercício;;;2019;;;;; CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;; Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;; Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;; Valor Total do Convênio;;;;por 5 anos;;;; Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL 05/03/21;Hollerith;Recibo;Adriano dos Santos Bandeira Tratador de Animal INSS: 119,16 FGTS: 120,59 ;Rec. Humanos;1;1.358,06;149,31;1.507,37 05/03/21;Hollerith;Recibo;Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal INSS: 95,82 FGTS:99,84 ;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00 05/03/21;Hollerith;Recibo;Lucas Alves Tratador de Animal INSS: 95,82 FGTS: 99,84 ;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00 05/03/21;Hollerith;Recibo;Pedro Augusto Barros Soares Marques Preparador de Alimentos INSS: 81,12 FGTS: 86,53;Rec. Humanos;1;975,52;106,08;1.081,60 08/03/21;Hollerith;Recibo;Danatielle de Oliveira Cunha ESTAGIÁRIA;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00 19/03/21;fev/21;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;14.787,19;14.787,19 01/02/21;218;DANFE ;Dytec Comercio e Manut. De Equip. Medico Hospitalar Ltda.;Material de Consumo;4;345,00;;345,00 01/02/21;099816;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;4;100,00;;100,00 02/02/21;015020;DANFE ;Nutravit Comercial e Industrial;Alimentação/Med;2;402,39;;402,39 03/02/21;100118;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;4;90,00;;90,00 04/02/21;959;DANFE ;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiro;Alimentação/Med;2;397,61;154,39;552,00 11/02/21;153547;EXTRATO;Calopsyta Comercio de Combustiveis e Derivados ;Material de Consumo;4;90,00;;90,00 15/02/21;638986;EXTRATO;Auto Posto X 5 Ltda.;Material de Consumo;4;50,00;;50,00 16/02/21;101352;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;4;100,00;;100,00 17/02/21;101477;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;4;70,00;20,00;90,00 22/02/21;085974;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;100,00;48,60;148,60 26/02/21;53;Nota Fiscal;Alessandro Augusto da Silva;Outros Serviços;3;2.000,00;;2.000,00 26/02/21;268217;DANFE ;Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda.;Material de Escrit/Inf;5;200,00;1,90;201,90 ;;;;;;9.533,02;15.509,03;25.042,05 ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;; código 1 - Recursos Humanos;;;;;;5.588,02;15.284,14;20.872,16 código 2 - Alimentação / Méd.;;;;;;800,00;154,39;954,39 código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00 código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza);;;;;;845,00;20,00;865,00 código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;200,00;1,90;201,90 código 6 - Diarias;;;;;;100,00;48,60;148,60 Total Geral mensal;;;;;;9.533,02; 15.509,03 ;25.042,05 ;;;;;;;; ;;;;;;;; código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.400,00;1.200,00;7.600,00 código 2 - Alimentação / Méd.;;;;;;800,00;0,00;800,00 código 3 - Outros Serviços Pessoa Juridica;;;;;;2.000,00;500,00;2.500,00 código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza);;;;;;500,00;150,00;650,00 código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;200,00;0,00;150,00 código 6 - Diarias;;;;;;100,00;0,00;500,00 Total Geral mensal;;;;;;10.000,00; 1.850,00 ;5.325,00 VALINHOS /FEVEREIRO-2021;;;;;;;; ;;;;;;;; JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;; Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;; ;;;;;;;; Obs.: O valor a mais de R$345,00 de Material de Consumo refere-se a valores não utilizados em outros meses;;;;;;;; ;;;;;;;;