RELAÇÃO DOS GASTOS ;;;;;;;; JANEIRO/ 2021;;;;;;;; ;;;;;;;; Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Indaiatuba;;;;; Tipo de concessão (*);;;;;;;; Lei Autorizada;;;;;;;; Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;; Exercício;;;2019;;;;; CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;; Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;; Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;; Valor Total do Convênio;;;R$ 64.000,00 ;;;;; ;;;;;;;; Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL 05/02/21;Hollerith;Recibo;Volmir Forte Daros Tratador de Animal INSS: R$95,82 FGTS: 99,84;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00 05/02/21;Hollerith;Recibo;Gabriel Gonçalves Francisco Tratador de Animal INSS: R$87,72 FGTS: 92,65 ;Rec. Humanos;1;1.045,40;207,04;1.252,44 05/02/21;Hollerith;Recibo;Rafael Ribeiro de Oliveira Preparador de Alimentos INSS: R$103,23 FGTS: 106,43 ;Rec. Humanos;1;1.200,59;129,84;1.330,43 19/02/21;jan/21;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;17.446,42;17.446,42 01/01/21;1276365;Nota Fiscal;Comunicação e Informatica Ltda.;Tarifas Publicas;4;142,80;;142,80 01/01/21;005742;EXTRATO;Albino e Guarnieri Ltda.;Material de Consumo;2;270,62;;270,62 04/01/21;302780;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;3;1.000,00;222,46;1.222,46 06/01/21;097196;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00 06/01/21;097421;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;70,00;;70,00 10/02/21;jan/21;FATURA;DAE S/A;Tarifas Publicas;4;1.316,53;;1.316,53 12/01/21;321420;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00 13/01/21;097910;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00 14/01/21;098069;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00 15/01/21;098123;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;59,38;40,62;100,00 16/01/21;187629;EXTRATO;Pimenta Verde Alimentos Ltda.;Diarias;6;174,40;;174,40 20/01/21;jan/21;FATURA;TIM;Tarifas Publicas;4;38,32;;38,32 20/01/21;jan/21;FATURA;TIM;Tarifas Publicas;4;398,52;;398,52 26/01/21;060988;EXTRATO;Parada dos Ypes Conveniencia Ltda.;Diarias;6;126,70;;126,70 27/01/21;085446;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;106,20;;106,20 27/01/21;jan/21;FATURA;VIVO;Tarifas Publicas;4;103,83;175,18;279,01 28/01/21;085476;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;92,70;7,50;100,20 28/01/21;264313;DANFE;Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.;Material de Escrit/Inf;5;349,80;;349,80 30/01/21;264633;DANFE;Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.;Material de Escrit/Inf;5;150,20;24,70;174,90 ;;;;;;8.173,21;18.374,54;26.547,75 ;;;;;;;; RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;; ;;;;;;PM I;AMC;TOTAL código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.373,21;17.904,08;21.277,29 código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;40,62;840,62 código 3 - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;222,46;1.222,46 código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;175,18;2.175,18 código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;24,70;524,70 código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;7,50;507,50 Total Geral mensal;;;;;;8.173,21;18.374,54;26.547,75 ;;;;;;;; código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.200,00;2.700,00;5.900,00 código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;200,00;1.000,00 código 3 - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00 código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;1.000,00;3.000,00 código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00 código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;0,00;500,00 Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; 3.900,00 ;11.900,00 ;;;;;;;; INDAIATUBA - JANEIRO/2021;;;;;;;; JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;; Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;; ;;;;;;;; Obs.: o valor a mais de R$173,21 de RH refere-se a valores não utilizados em outros meses de 2020.;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;